1.流程概述
人工先对付款申请单进行审核,然后扫描纸质单据为PDF到固定目录,启动机器人。机器人先利用OCR进行识别和信息提取,然后录入到ERP系统。并与采购单和入库信息核对,生成付款凭证并录入总账。最后由人工完成付款
2.基本信息
1.所属部门:财务部 2.执行频率:每日
3.人员耗时:1人,3小时
4.业务体量:50-60次/日
3.流程图

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